你好,老师,我知道收到税控技术维护费280的发票时 计入:管理费用280,贷银行存款280 什么时候做分录 借:应交税费-应交增值税(减免税款)280 贷 管理费用 280。是次月报完税再做吗还是收到票时一次性2笔分录都做,这个时间点我不知道怎么区分
路人甲
于2023-01-03 14:30 发布 557次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-01-03 14:32
需要抵扣的时候,比如你这个月需要抵扣,下一个月申报,这个月就可以做。
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是的,整体分录是正确的。
2019-09-06 10:26:56

增值税是不用计提的,
2018-09-12 11:37:18

上述的会计处理完全正确。
2019-09-11 16:49:25

做分录
借:应交税费-应交增值税(抵减税款)贷:管理费用
2018-02-05 10:53:27

小规模不结转,一般纳税人转到未交增值税
2020-01-14 10:08:39
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路人甲 追问
2023-01-03 14:34
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2023-01-03 14:38