老师好。我做收入时,应交税费-应交增值税(小规模) 408.42 然后计提了城市维护建设税14.29 然后我缴纳的时候做了借应交税费-应交增值税(小规模)394.13 应交城市维护建设税14.29 贷银行存款408.42 然后这样做下来应交税费-应交增值税有余额[皱眉] 对吗?

欣欣子
于2022-03-14 11:15 发布 575次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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你好,按照上面分录反向做或者红字冲销即可
2022-07-31 21:16:40
你好,不对的,是不应该有余额的。
2022-03-14 11:16:48
嗯,你好同学,你计提的时候那个应交增值税是四零八点四二,然后你交纳的时候是三九四点一三,然后有个差额,你要把那个应交税费,应交增值税那个差额部分转到营业外收入里面。
2022-03-14 11:40:38
应交税费-应交增值税(小规模) 408.42 ,这个是怎么来的,包含各个税费的吗
2022-03-14 11:24:04
同学你好
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
计提附加税
借:税金及附加
贷:应交税费-城市维护建设
扣税时
借:应交税费-应交增值税
应交税费-城市维护建设费
贷:银行存款
2022-02-18 15:11:26
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