老师你好,麻烦问一下购买金税盘的费用480元做了抵减增值税,借:应交税费--应交增值税--减免税费 借:管理费用(红字),那么这个减免税费期末是否结转?
知足常樂
于2019-12-12 12:11 发布 847次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-12-12 12:12
结转不结转都可以,如果月末不结转的话,到年末再做统一结转分录就是了。
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你好!
可以的
2019-07-09 11:30:10

你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45

您好
第一种账务处理正确
2019-05-20 21:19:24

你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15

你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
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