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小规模的,上缴增值税,要做在科目:借:应交增值税-销项税额里面 还是入在 贷:应交税费-已交税金比较合适?
1/622
2018-12-10
旅行社的差额征收,月末应交税费—应交增值税—销项税额,应交税费—应交增值税—营改增抵减销项税額,这两个明细科目月末需要做结转吗?
12/774
2018-08-14
老师,您好!对方多开增值税专用发票,需对税费进行进项税转出,这样做分录对吗? 借:管理费用 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2/655
2023-03-30
请问:增值税留抵退税时,有一部分进项税税务局不认可,先作转出,要求企业找到有说服力的证据后再退,分录怎么做? 先转出,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 先把不让转的税额挂在进项税额转出科目,等让退时:借:应交税费-增值税留抵税额 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 收到退税款时,借:银行存款 贷:应交税费-增值税留抵税额 这样处理对吗?
1/783
2022-09-06
请问,我公司11月结转应交增值税做凭证为: 借 应交税费-应交增值税-销项税额 124869 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 78850 应交税费-应交增值税-未交增值税 46019 申报11月税金时,虽然认证的进项税额是78850元,但只能抵扣47630元(因销项税额中有简易征收的项目不能抵抗),产生留抵31220元,这个留抵需要做处理吗?怎样做分录?
1/398
2020-01-03
上月计提增值税100元 实际ETAX扣款103元 。账户处理 现在应交税金 借方多了3元,怎么做分录?
1/419
2018-02-12
实操分录4的练习9 的出租无形资产为什么要缴纳增值税呢,不是需要交的是营业税么
1/1044
2016-03-27
#提问#老师, 自己生产水泥自己单位用? 要交增值税吗?我们是正常交增值税吗?
1/834
2018-11-19
想问下跨年度12月多做了笔缴纳增值税的分录,借应交税费-未交增值税,贷库存现金,在一月发现多了这笔怎么改正
1/750
2020-02-20
820税控盘全额抵扣,我进了应交增值税-减免税款,这个月我要抵扣,要把这个减免税款结转到未交增值税吗
1/2140
2017-10-09
老师,建筑行业预缴增值税,附加税,会计分录:借 应交税费-未交增值税,贷 银行存款 借 税金及附加-城市维护建设税 税金及附加-教育附加 税金及附加-地方教育费附加 贷 银行存款 是这样吗?
1/376
2022-09-03
服务业增值税进项税加计扣除10% 的账务处理。是每月计提,借:应交增值税-未交增值税 贷:其他收益 当前公司1-7月没有销项税,可以计提加计扣除额吗?还是等又销项税额了再计提
2/1897
2019-08-05
老师你好:从2022年4月1日开始小规模免征增值税,免征的部分增值税会计分录怎么写,专票部分不免征还是计入应交税费-应交增值税-吗?
4/11642
2022-04-01
老师,你好,应交税费应交土地增值税有负数,我该怎么调账呢(当时是为了借贷平录系统才录上这科目上的,实际上公司不涉及交这个税)
5/712
2022-03-29
老师,小规模的我设应交税费-应交增值税,但软件有三级科目删不掉,我可不可以,三级科目加个-小规模增值税来核算小规模的增值税
2/882
2022-04-11
小规模增值税优惠政策,分录是要先计入应交税费-应交增值税,然后到时候冲入其他收益还是怎样呢
1/592
2021-03-31
季度如果免增值税的话,是到季末把增值税转到营业外收入吗?把季度减免的税费转到营业外收入。借:应交税费-应交增值税,贷:营业外收入-税金减免,对吗?
1/1706
2018-08-20
金融商品转让卖出价减买入价小于0,出现负差。缴纳增值税的分录:借:应交税费—转让金融商品应交增值税 贷:投资收益 书上说“转让金融商品出现损失,当期不用交增值税,损失在下一个月也可以抵扣增值税。”下个月抵扣分录怎么做?
1/1772
2018-07-24
4月的增值税专用发票的进项税额在4月已经抵扣,但是是在5月入账的,那5月增值税进项应该怎么入账?是直接做借:应交税费-应交增值税-进项税额吗
1/1079
2021-10-08
老师,这个月末结转增值税的账务处理是不是搞错了啊?将月末所有增值税转入应交税费_未交增值税下,应该是贷方啊?可是今天视频中的老师却是借方?(我没理解这个分录)还劳烦老师给我再讲解一下,谢谢老师!
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2016-11-22
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