老师,这个月末结转增值税的账务处理是不是搞错了啊?将月末所有增值税转入应交税费_未交增值税下,应该是贷方啊?可是今天视频中的老师却是借方?(我没理解这个分录)还劳烦老师给我再讲解一下,谢谢老师!
你军姐
于2016-11-22 22:47 发布 863次浏览


- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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这个只是个过度的 前面应该还有一笔分录 把你进项项的差额结转到这个科目的贷方 借销项税 贷 进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2019-10-11 16:45:35

同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29

您好!是的。就是这样。其实你的进项税额,销项税额也是这样
2017-06-21 16:15:21

上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48

你好,这个是一般纳税人的吗?
2022-01-25 11:19:14
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