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租赁费用可以分月确认收入,借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 按月确认收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
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2021-07-10
老师,请问,1:从小额贷款公司借的超过一年的款账务处理,收到款项时:借 银行存款 贷 长期借款 计提利息,借 财务费用,贷 应付利息 支付利息 借 应付利息 贷 银行存款 是这样处理吗?2:员工帮公司在银行按揭的贷款,公司收到款和还利息的账务怎么处理?
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2019-11-22
垫付单位的某项工程款,是这样写分录吗:借:其他应收,贷:银行存款,借,成本,贷:其他应收
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2018-07-02
老师您好 我有专项应付款要下账 但我购进货物走了借应付账款 贷银行存款。货收到借库存商品 贷应付帐款 怎么能冲专项应付款。 即使我进专项应付款 借贷以抵消还是没有下账 麻烦老师给予指导。
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2021-01-20
关于坏账的账务处理是这样吗? 计提坏账:借资产减值损失 贷坏账准备 发生坏账时:借坏账准备 贷:应收账款 已确认并转销的应收款项又收回来的:借应收账款 贷坏账准备 借银行存款 贷应收账款
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2018-05-11
一般纳税人购买灭火器,货物和发票全额收到,付款80%,剩下20%一年后付,以下两种做账方式哪个正确?第一种,借 内部存储 进项税 贷 银行存款80% 应付账款20% 第二种,借 内部存储 进项税 贷 应付账款100% 借 应付账款80% 贷 银行存款
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2019-10-19
老师您好,前几个月开了专票22400元,做了一笔分录 ①借:应收账款22400 贷:主营业务收入21132.08 应交增值税(销项)1267.92,后来价款收回做了 ② 借:银行存款22400 贷:应收账款22400。 这个月发现并不能全额计入收入,有一部分是预收账款,更正时应该红字冲销①,同时做③借:应收账款22400 贷: 主营业务收入8452.86 预收账款12679.25 应交税费(销项)1267.92,还是直接做④借:主营业务收入12679.25 贷:预收账款12679.25还是做⑤贷:主营业务收入 -12679.25 贷:预收账款12679.25
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2019-12-25
我的20年1月资产负债表的期初余额不等于19年12月期末余额,究其原因是,其他应收款和其他应付款项目的差异,我在网上查询了下这两个科目的填列方法得到的是以下这个公式: 其他应收款在资产负债表上填其他应收款借方发生额+其他应付款借方发生额 其他应付款在资产负债表上填其他应收款贷方发生额+其他应付款贷方发生额 但我不理解,不是应该和应收账款和预收账款的填写原理是一样吗,(应收账款=应收借余+预收借余-坏账准备,而预收账款是预收账款贷方余额+应收账款贷方余额-坏账),我应该怎么理解,已经不清楚什么是正确的了
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2020-03-19
公司销售产品货款和运费客户一块付款,分录是这样做吗?借;银行存款 贷 主营业务收入 应交税费--销项税 运费 是贷 其他收入吗
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2017-07-12
资产负债表中应收账款和预售款项和科目余额表对不上,检查公式没问题,科目余额表中应收账款借方科目为287460.46 元, 预收账款贷方余额为65494.28元。到资产负债表中的应收账款一栏是415332.36元。无坏账。
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2017-04-13
对方打过来的款是含 税,那我这工程结算也是含税啊, 借:应收,贷:工程结算 这款扣了管理费和预收税款,转给挂靠人 借:其他应付款~挂靠人 贷:应交税费~预收税款 应交税费~销项税 银行存款 分录这么处理可行
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2019-04-24
确认一笔收入 收入确认 借:应收账款:88808 贷:主营业务收入: 83781.13 应交税费-应缴增值税-销项税额:5026.87 收到款项 借:银行存款:88808 贷:应收账款:88808 收到服务费发票5853.46元(普票) 借:应收账款:5853.46 贷:主营业务收入:5522.13 应缴税费-应缴增值税-销项税额:331.33 同时借:销售费用, 老师 我是一般纳税人收到普票是这样做的吗?
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2022-12-22
采购商品收到发票,借材料采购,进项,贷应付账款,付款时候:借应付账款贷银行存款 月末没有收到发票,借库存商品贷应付暂估款,请问这个流程对吗
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2022-02-22
老师,工程完工后结算,确认结算,1借:应收账款贷:工程结算 2款项没收回,结转成本,借:主营业务成本,借:工程毛利 贷:应收账款。3冲平借:工程结算 贷:工程毛利和施工成本。这时候应收账款是平的,但是实际上这笔款没收回来。分录错了,应该怎么做?
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2019-08-01
老师您好:假如我和甲方签订了一份100万的劳务合同 未付款 摘要:劳务费 借:应收账款100万 贷:主营业务收入99万 贷:应交增值税-销项税 1万 第一次付款50万:借:银行存款-XXX支行 50万 贷:应收账款-XXX有限公司50万 第二次付款50万:借:银行存款-XXX支行50万 贷:应收账款-XXX有限公司50万 还是借:应收账款-XXX有限公司50万 贷:银行存款50万 谢谢
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2024-02-14
确认收入时首先都做一笔应收帐款,如借应收账款182930贷主营收入156350.43,应税费一销项税26579.57接着再做借银行存款100943贷应收100943这样做有什么好处,直接做借银行100343借应收81987贷主营收入156350.43贷应交销项26579.57行吗?有什么区别?
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2017-08-01
专项应收款和专项应付款这两个科目是怎么使用的?
1/4179
2017-12-27
应收回的销售贷款属于资产吗
1/1484
2015-11-17
老师,请问一下我收到劳务发票,我应该是借:工程施工 某某项目,应交税费进项,贷:应付账款,支付款项时:借:应付账款贷:银行存款 结转成本:主营业务成本贷:工程施工吗
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2020-07-06
之前的分录是借:应交税费-进项税额 贷:应付账款-某某公司 借:应收账款-某某公司 贷应交税费-销项税额
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2017-06-19
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