老师,您好,请问下股转,股东的实收资本入验单是银行 问
您好,是的,要看流水的 答
公司制造业,有种业务,这边委外加工,入加工费。同时 问
不能对冲,收到的做收入,支付的做成本 答
老师,老板在2家公司分别拿4800工资每月,年底有一家 问
那个是单独分开计税 答
劳保办公用品明细没有的这样发票不能报销吧 问
是的,必须要提供明细的 答
老师,请问这笔业务怎么做帐 问
借银行存款-2290户 贷银行存款-1175户 答

老师,请问是不是收到销项发票的时候确认收入和应收账款,既有销项发票又有银行回单的时候确认收入和银行存款呢?先收到发票时,确认收入和应收账款,再收到银行回单的时候确认银行存款并冲减应收账款呢?
答: 先收到发票时,确认收入和应收账款,再收到银行回单的时候确认银行存款并冲减应收账款 一般是开具发票时确认收入和应收账款
确认收入时首先都做一笔应收帐款,如借应收账款182930贷主营收入156350.43,应税费一销项税26579.57接着再做借银行存款100943贷应收100943这样做有什么好处,直接做借银行100343借应收81987贷主营收入156350.43贷应交销项26579.57行吗?有什么区别?
答: 你好,可以知道应收发生是应收哪一家的,然后收到是哪一家的 如果直接是银行存款,就不知道这笔收入是针对哪个客户发生的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,发现以前期间很多错账该怎么处理:1.是确认收入时没有确认销项税额2.直接销售时收到银行存款应该确认收入但是挂个应收账款的往来款、3.多计提固资折旧、以上问题导致税务报表那块跟实际有差异,这个该怎么调整
答: 你好,同学。 1,你首先把之前的全部给他找出来错误有金额。 2,然后再针对 性的将错误 的调整了 3,调整后,在你调整当期的申报中更正了







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张燕 追问
2017-08-01 16:26
邹老师 解答
2017-08-01 16:27
张燕 追问
2017-08-01 16:30
邹老师 解答
2017-08-01 16:31
张燕 追问
2017-08-01 16:34
邹老师 解答
2017-08-01 16:34