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老师,次月发放工资时,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社保(个人) 银行或现金 这个我还是不理解,工资发的上学社保当月吗?
1/489
2021-08-16
您好。我想请问一下计提工资的时候,个人社保公积金部分是用其他应付款_个人社保,公积金还是用应付职工薪酬_个人社保公积金
1/481
2020-11-12
其他应付款200万是老板娘从公户提取的!现在在账上挂着了!请问怎么把账做平?还有以前会计只计提工资下月没有冲销账上应付职工薪酬62万请问这种账如何做好?
1/761
2019-07-29
老师,在发放工资时,有一部分员工的工资少发了,比如发100w只发了98w,过两天补剩下两w 我在发的时候可以直接借:应付职工薪酬98w 贷:银行存款98w吗?等补的时候再借:应付职工薪酬2w 贷:银行存款2w 还是要在借:应付职工薪酬98w 贷:银行存款98w 贷:其他应付款 2w,等补的时候再借:其他应付款2w 贷:银行存款2w 需要按那种方法处理呢,还是两种都不对
1/758
2020-06-03
老师,计提工资了,但是没有发放,我可以写一笔 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-某某 后面用转给他的钱来冲,可以不?
1/1811
2020-04-22
计提工资的时候是应付职工薪酬,有的是其他应付款,有哪几项是公司帮员工代扣代缴的
5/1164
2017-05-24
应付工资 与 管理费用工资的分录 一、 借方:管理费用 工资 (本月工资总额) 贷方:应付工资 (本月工资总额) 二、 借:管理费用-工资 (本月工资总额) 贷:应付职工薪酬-工资 (本月实发工资) 贷:其他应付款-个人部分社保 (本月代扣) 贷:其他应付款-公积金 (本月代扣) 贷:应交税费-个人所得税 (本月代扣) 上述二种哪个正确
1/1320
2022-10-19
公司为他人交社保,公司全额承担(这个人没有工资),分录怎么做啊" 有老师回复说 借管理费用工资/社保 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬工资 贷其他应付款 借应付职工薪酬社保 其他应付款 贷银行存款" 这里的 借应付职工薪酬工资 贷其他应付款是什么意思
1/118
2022-03-09
可以用应付工资科目代替应付职工薪酬吗?
1/1155
2017-06-03
老师好,请问我小规模的,销售工程服务,每月计提民工工资,分录借:工程施工一一合同成本 贷:应付职工薪酬一一工资后月底结转到主营成本,第二月发放借:应付职工薪酬一一工资 贷:银行存款或其他应付款一一个人(直接银转个人统一发放工资),这样做可以吗
1/197
2021-11-01
老师,您好!12份将上个月与本月的工资一起发放,怎么应付职工薪酬有金额在借方(公司负担的社保金额)?其他应付款有金额在贷方(个人负担的社保金额)?之前做账都是本月计提工资下月发放,两月工资一起发放社保部分的金额不应该是平的吗?
1/797
2020-01-10
老师,您好!想请问下计提工资是,个人承担部分的社保、公积金是记其他应付款个人部分呢?还是应付职工薪酬社保、公积金个人部分呢?
1/1273
2020-03-30
1月底已经计提工资,2月份发放,发放的凭证是做在2月份吗??发放工资是法人垫资的现金,分录是借:应付职工薪酬,贷:其他应付款-法人吗?
1/863
2022-04-10
发放工资是借:应付职工薪酬 贷:其他应付款(这也是老板银行卡支付的)吗?
1/1314
2018-06-13
我那个工资是通过应付职工薪酬弄的, 计提:借:费用或者直接人工。贷:应付职工薪酬 发放:借:应付职工薪酬。贷:现金或银行存款。 但是有些直接付给项目负责人发放工资的这一项没有直接体现出来,我是不是省了一步额 借:其他应付款。贷:银行存款
1/981
2019-12-09
公司账上现在资金不够,发放工资的分录怎么做?借:应付职工薪酬,贷:其他应付款-法人,可以吗?还是先做跟法人先借款,再发放工资?这2种方法 哪个好一些?
1/1457
2018-10-08
这道题怎么解 个人认为社保和工资在上月已经计提 本月不会涉及到费用 只应该 借:应付职工薪酬/公司四金 其他应付款/个人四金 贷:银行存款 然后发放工资 借:应付职工薪酬/工资 贷:银行存款
3/687
2017-05-11
老师,在发放工资时,有一部分员工的工资少发了,比如发100w只发了98w,过两天补剩下两w 我在发的时候可以直接借:应付职工薪酬98w 贷:银行存款98w吗?等补的时候再借:应付职工薪酬2w 贷:银行存款2w 还是要在借:应付职工薪酬98w 贷:银行存款98w 贷:其他应付款 2w,等补的时候再借:其他应付款2w 贷:银行存款2w
1/604
2020-06-03
老师,为他人代买公积金,如:对方每个月往对公户转一笔钱,然后这笔钱去给他发工资和缴纳公积金,分录如下 借:银行存款 贷:其他应付款-工资及公积金 计提工资 借:其他应付款-工资及公积金 贷:应付职工薪酬-工资及公积金 贷:银行存款 计提时我不走损益,这样操作是否合理?
1/1010
2019-10-08
计算应付职工工资5000,尚未支付
1/12
2023-10-09
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