其他应付款200万是老板娘从公户提取的!现在在账上挂着了!请问怎么把账做平?还有以前会计只计提工资下月没有冲销账上应付职工薪酬62万请问这种账如何做好?
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2019-07-29
老师,在发放工资时,有一部分员工的工资少发了,比如发100w只发了98w,过两天补剩下两w 我在发的时候可以直接借:应付职工薪酬98w 贷:银行存款98w吗?等补的时候再借:应付职工薪酬2w 贷:银行存款2w 还是要在借:应付职工薪酬98w 贷:银行存款98w 贷:其他应付款 2w,等补的时候再借:其他应付款2w 贷:银行存款2w 需要按那种方法处理呢,还是两种都不对
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2020-06-03
老师,计提工资了,但是没有发放,我可以写一笔 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-某某 后面用转给他的钱来冲,可以不?
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2020-04-22
就是实际发放工资时,分录可以写成借应付职工薪酬/应付职工工资 10000贷其他应付款/个人社保 807.48贷库存现金 ……原会计做的是贷其他应付款/老板名字,用库存现在替换其他应付款老板名字可以吗
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2019-03-29
今天发现去年12月计提工资时,把个人部分做反了,做成 借:其他应付款-个人社保公积金 贷:应付职工薪酬 发放是因为是集团垫付没有发现 本期怎么调整错账
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2017-03-21
老师,每月都会计提工资 但是呢账上没有钱 工资一样没有发 需要做分录 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款吗?过几个月,账上有钱了, 发工资的时候 可以好几个月的一起发?或者不按之前计提的月工资发放吗?
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2019-09-11
年底将应付职工薪酬专为其他应付款未付工资 转年发放工资和缴纳公积金怎么写分录
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2020-01-10
借款:库存现金3000 贷:其他应付款3000 计提工资:借管理费——工资3000 贷:应付职工薪酬3000 发工资借:应付职工薪酬3000 贷,其他应付款3000 冲借款:借:其他应付款——法人3000 贷:库存现金3000 季报没冲,年度才冲这样行?
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2020-04-26
为什么在计提发放工资账务中,有时候会区分,应付职工薪酬-社保或公积金(单位负担) 其他应付款-社保或公积金(个人负担),而有时候直接用 其他应付款-社保或公积金(包括单位和个人)
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2016-10-25
在发放工资时扣除个人负担的保险部分应通过应付职工薪酬核算,还是其他应付款?
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2019-06-15
老师发放工资,借应付职工薪酬9000 贷其他应付款-社保个人部分1221.8 银行存款7738.20 银行存款出现-12076.14什么原因老师
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2019-08-14
借:应付职工薪酬-工资 15440 分配生产工人工资 借:生产成本-生产工人工资 11580 贷:其他应收款-养老保险1235.2 管理费用-工资 3860 其他应收款-医疗保险557.2 贷;应付职工薪酬15440 现金 13647.6 应付工资是3860 这对吗,
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2019-08-27
孝顺金如何入账、应在工资表应付工资前扣除。还是在应付工资购面扣除。科目如何设置
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2019-12-07
没有应付职工薪酬科目,用应付工资代替,也要设置工资二级科目吧
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2019-06-17
老师,前会计计提工资分录为:借:营业成本 114000 贷:应付工资100000应付福利费14000,支付工资分录为:借:应付工资100000贷:库存现金100000这样是不是错的
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2019-11-15
工会经费,是按照应付工资还是实付工资入账呢?
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2017-08-22
这道题怎么解 个人认为社保和工资在上月已经计提 本月不会涉及到费用 只应该 借:应付职工薪酬/公司四金 其他应付款/个人四金 贷:银行存款 然后发放工资 借:应付职工薪酬/工资 贷:银行存款
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2017-05-11
老师,为他人代买公积金,如:对方每个月往对公户转一笔钱,然后这笔钱去给他发工资和缴纳公积金,分录如下 借:银行存款 贷:其他应付款-工资及公积金 计提工资 借:其他应付款-工资及公积金 贷:应付职工薪酬-工资及公积金 贷:银行存款 计提时我不走损益,这样操作是否合理?
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2019-10-08
老师,在发放工资时,有一部分员工的工资少发了,比如发100w只发了98w,过两天补剩下两w 我在发的时候可以直接借:应付职工薪酬98w 贷:银行存款98w吗?等补的时候再借:应付职工薪酬2w 贷:银行存款2w 还是要在借:应付职工薪酬98w 贷:银行存款98w 贷:其他应付款 2w,等补的时候再借:其他应付款2w 贷:银行存款2w
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2020-06-03
其他应付款余额太大怎样调整 谢谢都是发工资,借应付工资。贷 其他应付 给整得
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2018-07-04