送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-22 17:21

你好,计提了没有发放是这样做分录才是的
借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬

鱼和飞鸟。 追问

2020-04-22 17:22

对,然后我写一笔发放工资,挂到个人的其他应付款上,用后面给他转的钱来冲可以不。

邹老师 解答

2020-04-22 17:28

你好,如果是个人垫付了工资,今后是可以转账给对方冲销其他应付款挂账的

鱼和飞鸟。 追问

2020-04-22 17:31

不是,应该是发给李明的,但是还没有发,我能不能写个分录,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款-李明,
因为后面给他转钱了,这样做合理不。

邹老师 解答

2020-04-22 17:32

你好,不需要,没有发放就在应付职工薪酬期末余额挂账就是了,而不需要从应付职工薪酬转到其他应付款核算的

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相关问题讨论
您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02
这个是不用走损益的,因为公司没有承担费用,
2019-10-08 08:03:44
你好,三月份这个分录不对,借其他应付款贷应付职工薪酬工资,然后再做一个借管理费用贷应付职工薪酬工资的。
2022-04-12 18:52:11
你好,这样是正确的。
2020-05-01 11:09:23
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