- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-04-22 17:21
你好,计提了没有发放是这样做分录才是的
借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬
相关问题讨论

您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57

对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02

这个是不用走损益的,因为公司没有承担费用,
2019-10-08 08:03:44

你好,三月份这个分录不对,借其他应付款贷应付职工薪酬工资,然后再做一个借管理费用贷应付职工薪酬工资的。
2022-04-12 18:52:11

你好,这样是正确的。
2020-05-01 11:09:23
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