送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-10-08 08:03

这个是不用走损益的,因为公司没有承担费用,

610801988 追问

2019-10-08 08:40

这样操作是否合规?

辜老师 解答

2019-10-08 08:47

原则上是不允许的

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相关问题讨论
您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-11-12 12:46:07
你好,计提了没有发放是这样做分录才是的 借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬
2020-04-22 17:21:58
你们老板娘从公户取款不是在其他应收款挂着的吗
2019-07-29 10:02:02
个人所得税,个人社保,公积金一般这几项代扣代缴。
2017-05-24 17:08:57
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