老师,你好!8月末有未发放工资,作计提分录,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-其他,9月初发放工资,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:银行存款,10月调整分录 借:其他应付款-其他 贷:应付职工薪酬-应付职工工资,这样做,对不对?

木棉
于2022-10-27 15:40 发布 1965次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-10-27 15:44
对的,是的,是这么做的。
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你好,第二个是正确的。
2022-01-21 09:46:20
借应付职工薪酬贷应交税费个税银行存款
借应交税费个税贷银行存款
2021-01-25 10:46:36
同学,你好
员工应得工资为3000,你这样处理没有问题
2022-04-04 10:26:46
你好,学员,这个账是平的
2022-04-04 09:35:52
您好,社保计提的分录是 借 管理费用 贷应付职工薪酬——社保,个人部分不计提
2022-02-22 23:18:59
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2022-10-27 15:45
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2022-10-27 15:45