送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-12 18:52

你好,三月份这个分录不对,借其他应付款贷应付职工薪酬工资,然后再做一个借管理费用贷应付职工薪酬工资的。

开心就好 追问

2022-04-12 20:20

计提工资可以直接,不要借其他应付款,贷应付职工薪酬
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
这样可以吗?
还有小规模减免增值税额计入营业外收入-盘盈收益吗?没有找到-减免税额这个科目

郭老师 解答

2022-04-12 20:27

你好,计提工资借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资。

郭老师 解答

2022-04-12 20:27

营业外收入二级科目有其他吗?

开心就好 追问

2022-04-12 21:13

没找到,有个营业外收入-盘盈收益

郭老师 解答

2022-04-12 21:14

就这一个二级科目吗
这个不太符合

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相关问题讨论
您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02
这个是不用走损益的,因为公司没有承担费用,
2019-10-08 08:03:44
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-11-12 12:46:07
你好,计提了没有发放是这样做分录才是的 借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬
2020-04-22 17:21:58
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