老师,在发放工资时,有一部分员工的工资少发了,比如发100w只发了98w,过两天补剩下两w 我在发的时候可以直接借:应付职工薪酬98w 贷:银行存款98w吗?等补的时候再借:应付职工薪酬2w 贷:银行存款2w 还是要在借:应付职工薪酬98w 贷:银行存款98w 贷:其他应付款 2w,等补的时候再借:其他应付款2w 贷:银行存款2w 需要按那种方法处理呢,还是两种都不对

十月
于2020-06-03 12:24 发布 847次浏览
- 送心意
刘茜老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02
您好!要看你年底做过什么分录了。
2020-01-10 16:03:03
你有收到的没有做账是不,你看下银行回单
2019-08-14 00:14:07
你好同学
先转入应付职工薪酬
再从应付职工薪酬里转入其它应付款里。这两个科目都涉及
2019-06-15 15:55:31
您这个分录中的其他应付款是个人社保,您怎么想到替换为老板名字的。
2019-03-29 16:00:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号


