这道题怎么解 个人认为社保和工资在上月已经计提 本月不会涉及到费用 只应该 借:应付职工薪酬/公司四金 其他应付款/个人四金 贷:银行存款 然后发放工资 借:应付职工薪酬/工资 贷:银行存款

完美的宝贝
于2017-05-11 18:05 发布 877次浏览

- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2017-05-11 18:51
那计提的时候借了其他应收款-社保么?
相关问题讨论
对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02
你好
按一种方法处理!
2020-06-03 12:22:27
前面的分录是对的,实际发放的时候要做
借:应付职工薪酬--工资
贷:其他应收款--社保(个人)
银行存款
应交税费--应交个人所得税
你前面的分录是企业先把个人负担的社保给交了,所以等实际发放工资时,要把个人负担的社保部分给收回来,这样才能核销其他应收款--社保(个人)
2017-05-11 18:33:47
你好,可以的,但是得有人工签字,如果你们没有银行记录,就得签字。
2022-01-19 09:00:38
你还经理钱时就把这个其他应付款冲平了
2019-01-14 10:28:30
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2017-05-11 18:33
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2017-05-11 18:53