送心意

老江老师

职称,中级会计师

2020-06-03 12:22

你好
按一种方法处理!

十月 追问

2020-06-03 12:23

我在发的时候可以直接借:应付职工薪酬98w 贷:银行存款98w吗?等补的时候再借:应付职工薪酬2w 贷:银行存款2w,这种方法吗老师

老江老师 解答

2020-06-03 12:24

是的
第一次借应付职工薪酬  98,第二次再2

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相关问题讨论
对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02
你好 按一种方法处理!
2020-06-03 12:22:27
前面的分录是对的,实际发放的时候要做 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应收款--社保(个人) 银行存款 应交税费--应交个人所得税 你前面的分录是企业先把个人负担的社保给交了,所以等实际发放工资时,要把个人负担的社保部分给收回来,这样才能核销其他应收款--社保(个人)
2017-05-11 18:33:47
您好!要看你年底做过什么分录了。
2020-01-10 16:03:03
你有收到的没有做账是不,你看下银行回单
2019-08-14 00:14:07
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