老师您好,我们设备改造对方公司给我们开什么发票 问
涉及土建的开建筑服务,不涉及的开修理修配劳务 答
@郭老师,别的公司开业我们送花蓝的费用做什么?是做 问
同学你好 你计入销售费用招待费 答
你好,我想问一下上缴给工会的单位部分工会费,开差 问
上缴的工会经费,为何要开差额发票? 答
老师你好,我们是物业公司2021-2023年停车收入是按 问
借:银行存款、 贷利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税-销项税额 答
老师您好,我们设备改造对方公司给我们开什么发票 问
只涉及软件,不涉及硬件 ? 答

老师,你好!8月末有未发放工资,作计提分录,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-其他,9月初发放工资,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:银行存款,10月调整分录 借:其他应付款-其他 贷:应付职工薪酬-应付职工工资,这样做,对不对?
答: 对的,是的,是这么做的。
老师,问一下?借老板的的钱发放工资,借应付职工薪酬,贷其他应付款老板,可以不做现金分录吗?
答: 你好,可以的,但是得有人工签字,如果你们没有银行记录,就得签字。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司发放工资是老板直接从个人卡发给员工,发放工资可以做借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 —马总 这样吗?
答: 你好,可以的,其他应付就是需要支付给老板的款项
这道题怎么解 个人认为社保和工资在上月已经计提 本月不会涉及到费用 只应该 借:应付职工薪酬/公司四金 其他应付款/个人四金 贷:银行存款 然后发放工资 借:应付职工薪酬/工资 贷:银行存款
老师发放工资,借应付职工薪酬9000贷其他应付款-社保个人部分1221.8银行存款7738.20银行存款出现-12076.14什么原因老师
就是实际发放工资时,分录可以写成借应付职工薪酬/应付职工工资 10000贷其他应付款/个人社保 807.48贷库存现金 ……原会计做的是贷其他应付款/老板名字,用库存现在替换其他应付款老板名字可以吗


晓海老师 解答
2016-10-25 11:49
晓海老师 解答
2016-10-25 11:56