我那个工资是通过应付职工薪酬弄的, 计提:借:费用或者直接人工。贷:应付职工薪酬 发放:借:应付职工薪酬。贷:现金或银行存款。 但是有些直接付给项目负责人发放工资的这一项没有直接体现出来,我是不是省了一步额 借:其他应付款。贷:银行存款

晴
于2019-12-09 09:02 发布 1216次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-12-09 09:03
你先发放给项目负责人挂其他应收款 后面在冲这个科目
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对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02
您好!要看你年底做过什么分录了。
2020-01-10 16:03:03
你有收到的没有做账是不,你看下银行回单
2019-08-14 00:14:07
你好同学
先转入应付职工薪酬
再从应付职工薪酬里转入其它应付款里。这两个科目都涉及
2019-06-15 15:55:31
您这个分录中的其他应付款是个人社保,您怎么想到替换为老板名字的。
2019-03-29 16:00:11
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