跨月增值税发票冲红怎么做账务处理?

2018-05-16 17:17 来源:网友分享
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跨月增值税发票冲红怎么做账务处理?跨月的发票需要进行冲红,应该先看发票是否已经进行抵扣,其次需要分清普通发票还是增值税专业发票,再进行冲红。

跨月增值税发票冲红怎么做账务处理?

一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》.

普通发票跨月冲红步骤:

带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可.

跨月增值税发票冲红怎么做账务处理?

专业发票的冲红:

增值税跨月开红字发票,先要在开票电脑的开票系统中,填写红字开票申请.将红字开票申请书,打印2份,并用U盘导出电子版.携带上述两样,和对应的正数发票复印件.(最好有购货方或销货方的相关说明)加盖好公章.

跨月增值税发票冲红怎么做账务处理?应该向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》等.欢迎登陆会计学堂.

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