跨月发票红冲怎么做账务处理

孝顺的麦片
于2023-03-08 12:48 发布 2152次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
2023-03-08 12:57
你可以分成两步来处理跨月发票的红冲,首先,要在本月的账户中扣除已使用发票的金额,其次,要将多出的金额作为下月的应付账款进行计入账户。
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你可以分成两步来处理跨月发票的红冲,首先,要在本月的账户中扣除已使用发票的金额,其次,要将多出的金额作为下月的应付账款进行计入账户。
2023-03-08 12:57:19
借应收账款 -2630 贷主营业务收入-2327.43 销项税额-302.57
2020-06-20 11:40:58
新年好,跨年(销项)红冲发票,账务处理是
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
2022-02-12 12:24:40
借应收 负数 贷主营业务收入 负数 销项税额 负数
2020-06-29 16:35:51
你好,当时你的分录是怎么做的?
2022-02-23 13:39:55
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