老师好,问下:我公司购买了一台空调用于员工宿舍,而且开了专票,发票金额1763元,实际支付1363元,怎么做会计分录?
SMY
于2024-09-30 13:42 发布 747次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-09-30 13:43
你好,直接在勾选平台选择不抵扣,勾选加税合计做账就行。
借管理费用福利费
贷应付职工薪酬福利费
借,应付工薪福利费贷银行存款1363。
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你好,直接在勾选平台选择不抵扣,勾选加税合计做账就行。
借管理费用福利费
贷应付职工薪酬福利费
借,应付工薪福利费贷银行存款1363。
2024-09-30 13:43:52

有发票吗,按发票金额入固定资产,你们转卖的那台旧的做固定资产处置
2019-05-06 10:28:08

借固定资产或者是管理费用,
应交税费,应交增值税,进项
贷、银行存款
营业外收入。
2024-08-19 16:02:23

借:固定资产--空调 贷:银行存款
以后折旧时做
借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费
借:应付职工薪酬--福利费 贷:累计折旧
2018-06-21 10:33:09

您好!
借:管理费用-福利费 3727.72
应交税费-应交增值税(进项税额)37.28
贷:应付职工薪酬-福利费3765
借:应付职工薪酬-福利费3765
贷:银行存款3765
2021-03-16 11:45:28
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SMY 追问
2024-09-30 14:15
郭老师 解答
2024-09-30 14:21