送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-09-30 13:43

你好,直接在勾选平台选择不抵扣,勾选加税合计做账就行。
借管理费用福利费
贷应付职工薪酬福利费
借,应付工薪福利费贷银行存款1363。

SMY 追问

2024-09-30 14:15

发票金额1763元是交易金额  实际支付1363元  相差的400元计入营业外收入吗?而且购买空调的这步不用做账吗?进项也不体现吗?老师

郭老师 解答

2024-09-30 14:21

不用做营业外收入了,选择了不抵扣,勾选进项不用提现,直接加税,合计做账就行。申报表里面也不需要填写进项,也不用转出。

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你好,直接在勾选平台选择不抵扣,勾选加税合计做账就行。 借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费 借,应付工薪福利费贷银行存款1363。
2024-09-30 13:43:52
有发票吗,按发票金额入固定资产,你们转卖的那台旧的做固定资产处置
2019-05-06 10:28:08
借固定资产或者是管理费用, 应交税费,应交增值税,进项 贷、银行存款 营业外收入。
2024-08-19 16:02:23
借:固定资产--空调 贷:银行存款 以后折旧时做 借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 贷:累计折旧
2018-06-21 10:33:09
您好! 借:管理费用-福利费 3727.72 应交税费-应交增值税(进项税额)37.28 贷:应付职工薪酬-福利费3765 借:应付职工薪酬-福利费3765 贷:银行存款3765
2021-03-16 11:45:28
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