老师,我们网购了一台空调,对方开了专用发票金额1799元,因有优惠实际支付1369元,这个账务处理怎么做?

SMY
于2024-08-19 16:01 发布 410次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
借固定资产或者是管理费用,
应交税费,应交增值税,进项
贷、银行存款
营业外收入。
2024-08-19 16:02:23
同学,你好
借:管理费用1539
贷:银行存款1539
2024-08-14 14:40:54
差额计入营业外收入科目核算。
2018-12-10 15:42:22
你好,直接在勾选平台选择不抵扣,勾选加税合计做账就行。
借管理费用福利费
贷应付职工薪酬福利费
借,应付工薪福利费贷银行存款1363。
2024-09-30 13:43:52
你好,可以放到营业外收入。
2021-07-12 10:04:34
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