老师,这个月没有开销项票,进项票的进项税下个月抵 问
同学,你好 是可以的 答
你好老师!我们是一般纳税人,我们在4-5月销售货物一 问
您好,这种情况不能红冲的 答
重要性越低,查的越严,因为他情况不太好,要严查。重 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
咨询下,企业的银行授信情况,外部人员可以查看到吗? 问
您好,这个外部人员是看不到的,这个 答
想咨询下,实际中是约定利率不超过5.0%-5.5%,这个是 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答


老师,之前我们单位全额给员工支付社保,员工就3个人左右,后来停业了,员工保险部分可以直接管理费用-社会保险 ,贷银行存款,这样直接做账吗?还是必须要做成,管理费用-社会保险单位部分,其他应收款个人部分,银行存款这样呀
答: 同学你好 保险得计提的
缴纳社保时,2018年社保其他应收借方没有做账,只做了贷方,2019只有贷方有金额,借方没有金额,现在怎么冲减啊,可以借:其他应收款-个人承担的部分,贷:管理费用-社会保险费,这样可以做吗?
答: 您好 请问您缴纳的时候分录怎么写的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借:管理费用-社会保险费 其他应收款-个人社保 贷:应付职工薪酬-社会保险费,下月发工资时扣掉个人部分,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人社保 银行存款 老师,计提发放工资关于社会保险费的会计分录是这样做吗?
答: 你好 是的,你的分录是正确的
之前员工找公司有借款,借其他应收款,贷银行存款。然后有些费用员工给公司垫付了,借管理费用,贷其他应收款,几个月后发票到了还需要进行账务处理吗
报销人拿发票给我用于报销,公户还没有打钱给他,分录写成了借:管理费用,贷:其他应收款可以吗? 那我用了其他应收,是把这个调整呢,还是就这样错着,回头报销就借:其他应收贷:银行存款
给员工买社保都是当月买当月,是不是不需要计提,我的分录是 借 管理费用-社保公司 其他应收款-社保个人 贷 银行存款 可以这样嘛?
新的公司准备开,现在作其它应收款,货银行存款,等公司开了做管理费用-开办费,待认证进项税,货其他应收款,但新厂一年后开,所以现在到另一个账里把进项税抵了可以吗,借:待认证进项税 贷其它应收款









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朴老师 解答
2024-06-11 09:04