给员工买社保都是当月买当月,是不是不需要计提,我的分录是 借 管理费用-社保公司 其他应收款-社保个人 贷 银行存款 可以这样嘛?
大白熊、
于2022-04-05 10:49 发布 1264次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-04-05 10:50
您好
借:管理费用-社保费
贷:应付职工薪酬-单位社保费
上交的时候
借:应付职工薪酬-单位社保费
借:其他应收款-个人社保费
贷:银行存款
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您好,直接记入待认证进项税额不就行了吗?
2021-10-25 20:47:41
你好,可以这么做的。
2021-05-23 16:06:58
可以直接借管理费用贷银行存款
2020-07-13 16:03:11
您好,如果您是筹建期,把管理费用的明细科目办公费换成开办费就正确了,如果不是筹建期,您的分录完全正确
2020-07-02 10:45:04
不管咋交都需要计提,按截图做
2020-06-02 17:56:37
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