给员工买社保都是当月买当月,是不是不需要计提,我的分录是 借 管理费用-社保公司 其他应收款-社保个人 贷 银行存款 可以这样嘛?
大白熊、
于2022-04-05 10:49 发布 1156次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-04-05 10:50
您好
借:管理费用-社保费
贷:应付职工薪酬-单位社保费
上交的时候
借:应付职工薪酬-单位社保费
借:其他应收款-个人社保费
贷:银行存款
相关问题讨论

你好同学,仅供参考:
差旅费报销的会计分录:借:管理费用;贷:其他应收款,借或贷:库存现金。2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工;贷:库存现金。3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方。
希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予积极的评价更好地进行服务,谢谢!
2022-03-01 17:05:14

你好!这个属于费用会计处理,
2021-12-17 06:53:31

借银行存款贷,其他应收款。
2021-11-24 11:04:23

你好,分录没有错,就是这样做
2021-06-16 00:05:39

借其他应收款1万贷银行存款。
2021-05-24 13:18:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
大白熊、 追问
2022-04-05 10:51
bamboo老师 解答
2022-04-05 10:54
大白熊、 追问
2022-04-05 10:57
bamboo老师 解答
2022-04-05 11:08
大白熊、 追问
2022-04-05 11:09
bamboo老师 解答
2022-04-05 11:10
大白熊、 追问
2022-04-05 11:15
bamboo老师 解答
2022-04-05 11:15
大白熊、 追问
2022-04-05 11:23
bamboo老师 解答
2022-04-05 11:36