报销人拿发票给我用于报销,公户还没有打钱给他,分录写成了借:管理费用,贷:其他应收款可以吗? 那我用了其他应收,是把这个调整呢,还是就这样错着,回头报销就借:其他应收贷:银行存款
欣欣子
于2022-04-28 14:38 发布 1066次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-04-28 14:41
你好这个应收款啊他只是一个往来科目你这样做的话也不能算错后期的话可以嗯用其他应付款来表示这一你好,这个应收款啊,他只是一个往来科目,你这样做的话也不能算错,后期的话可以,用其他应付款来表示,这一次可以先这样。
相关问题讨论

预支款项你没有做的,可以这么做的。
2022-06-20 19:03:42

同学你好
具体怎么错的呢,你得知道错在哪里了才能去调整呢
2022-02-23 16:19:43

你好 那这个员工是两个公司就业吗
2021-06-17 11:26:42

对的,是的,可以这么做的。
2023-03-25 10:48:44

你好同学,这就是一个往来科目,你这一次先这样写吧,不用改了,后期注意一下。
2022-04-28 14:17:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
李霞老师 解答
2022-04-28 14:41