送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2023-02-15 16:15

你好

是的,你的分录是正确的

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相关问题讨论
同学,你好,最好不要,应付职工薪酬是来归集职工薪酬的,而且正常都要计提工资后再发放
2020-04-10 18:51:52
你好! 借:应付职工薪酬~社会保险费 838 其他应收款~职工社保393.09 贷:银行存款 个人部分
2020-04-15 06:48:49
是的,企业部分的是这样做分录的
2020-04-16 14:43:26
也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。
2020-01-21 13:19:39
您好,分录处理是正确的。
2020-06-15 12:31:18
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