咨询下:这个地方的知识点,老师可以举个例子解释下 问
计提坏账时税法不让扣,多交的税确认为递延所得税资产;实际发生损失可扣除时,再冲减该资产。 答
老师:有单位使用我公司电费,我们按供电公司的电价 问
同学,你好 开具不征税 答
老师,有个问题。对方公司欠我们100万工程款一直没 问
你好借应收票据100 贷应收账款100 借银行存款96 财务费用4 贷应收票据100 答
劳务派遣的发票1月入帐,借预付贷银行,借制造费货预 问
原分录红冲,然后重新做重开的发票 答
如果要股权转让,有实收资本和没有实收资本的区别 问
您好,有实收资本属于成本可以减除 答

某项目购买建筑原材料花费30000元,以项目对公银行账户支付某项目结算项目施工人员工资及福利(科目:应付职工薪酬)35万元,其中工资30万元,社保5万元,以银行账户支付某项目因工程开展需要2万元备用金,出纳人员小王到银行从公司账户取出现金2万元(科目:库存现金)月底,收到银行结息3500元(科目:其他应收款)
答: 借:原材料 30000 贷:银行存款 借:应付职工薪酬—工资 30万 应付职工薪酬—社保 5万 贷:银行存款 借:库存现金 2万 贷:银行存款 2万 借:银行存款 3500 贷:财务费用—利息收入 3500
请问老师们:发放工资实际从银行账户上扣了3500元分录:借:应付职工薪酬–工资 3839.68 贷:其他应收款 339.68 银行存款3500这样做分录、后面的金额对么?
答: 您好 请问:其他应收款 339.68是个人承担社保部分么
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司账户划款给法人账户 借 其他应收款-法人 贷 银行存款 ,用于发放工资 借应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-法人,这样做可以吗?取现金额大 所以转到法人账户 然后用部分钱支付工资 ,这样操作 觉得好奇怪但是……
答: 可以做,但是不规范,直接公户支付多好









粤公网安备 44030502000945号


