送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-23 14:18

你好  嗯是的 你可以先这样挂着 。后面缴纳了 你做借其他应付款 贷银行存款 。  补计提 借费用 -年金贷应付职工薪酬-年金

????ั 追问

2020-06-23 15:59

目前没有缴纳,只记这一个分录被。等缴纳时在进行银行扣费:借其他应付款 贷银行存款,这个分录。并计提  借管理费用 -年金 贷应付职工薪酬-年金。这样对嘛

meizi老师 解答

2020-06-23 16:03

你好 没有缴纳的话   就挂其他应付款即可 。     嗯是的

????ั 追问

2020-06-23 16:19

那现在是属于挂账呗

meizi老师 解答

2020-06-23 16:20

你好 嗯是的  你需要先挂着 到时缴纳了在支付的

????ั 追问

2020-06-23 16:21

好的 谢谢

meizi老师 解答

2020-06-23 16:24

没事希望能帮到你

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你好 嗯是的 你可以先这样挂着 。后面缴纳了 你做借其他应付款 贷银行存款 。 补计提 借费用 -年金贷应付职工薪酬-年金
2020-06-23 14:18:11
可以的,有支付出去的证明的。
2022-03-11 15:11:23
你好!记入应付职工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10
你好 不支付了 借其他应付款贷营业外收入核算的 。 你这个应付职工薪酬 怎么还有其他应付款 你具体描述下具体业务
2020-07-14 15:33:39
您好 单位承担就用应付职工薪酬核算 员工自己承担就用其他应付款核算
2020-06-17 12:31:59
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