老师好,我们是建筑企业,不发工资可以按照购买的社保做工资分录 借:应付职工薪酬 社保个人部分 贷:其他应收款-社保个人部分 公司部分做到费用里 也有的公司全部做到营业外支出,这是计提还是实缴的分录呢?
优雅的柚子
于2024-03-27 09:10 发布 668次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-03-27 09:10
你好,那个人负担的社保是你单位承担吗?
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应付职工薪酬社保费都是计入费用的,为什么走营业外支出
2019-01-05 16:54:50

借 银行存款 贷:营业外收入做这个, 工资按下面这个分录做
2019-08-16 10:12:31

你好,那个人负担的社保是你单位承担吗?
2024-03-27 09:10:44

两种方法都可以,你或者就是把工资调高,把这一部分加到工资里也行。
2024-03-01 13:31:03

你好; 你去看看 具体是哪个科目的余额; 如果是 贷方的余额还是借方的余额;这样好判断
2021-12-06 14:35:52
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优雅的柚子 追问
2024-03-27 09:13
郭老师 解答
2024-03-27 09:13