老师,项目上的工人住宿费记入什么科目? 问
您好,这个计入福利费中 答
老师好!我们公司在去年12月开了一张票,未收款挂账, 问
同学,你好 不需要的 答
老师,报关单上的运费与实际的运费发票不一致,那FOB 问
按实际发生的 多支付的销售费用 少支付的营业外收入 答
请问什么情况下个人年度综合收入不超过12万,应交 问
您好,比如他在两个公司有都有申报工资,这样多处有收入的 答
公司拆迁重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建设,没有 问
1. 旧厂拆迁:资产转入清理,补偿款计入专项应付款,涉税可递延计税 2. 征地摘牌:出让金、契税计入无形资产,据实缴纳印花税 3. 合作建房:优先新设项目公司出资持股核算,联建模式涉税偏高 4. 施工建设:开支记入在建工程,竣工后结转固定资产 5. 对应可学习政策性搬迁、资产重建、合作建房实操课程 答


请问老师,提社保,扣社保,交社保这两种分录哪个是正确的,是其他应付款还是其他应收款? 一:借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-单位社保 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-代扣社保 借:应付职工薪酬-单位社保 其他应付款-代扣社保 贷:银行存款二:1、企业计提社保费时:借:管理费用等(根据费用归属部门计入对应科目)贷:应付职工薪酬一一工资应付职工薪酬一一社保费(企业部分)2、发放工资时:借:应付职工薪酬一一工资贷:其他应收款一一社保费(个人部分)银行存款3、缴纳社保费时:借:应付职工薪酬一一社保费(企业部分)其他应收款一一社保费(个人部分)贷:银行存款
答: 你好,第二种是正确的。
老师,我们公司2名员工,每月工资支出10000元,每月有260元医疗保险费支出(公司承担200元,员工承担60元)。不知道以下我做的两种分录 哪个对?如果都不对请您教正确的分录。1:第一种医保局把医保费划走时我做的分录:借:管理费用-医疗保险金:200 其他应收款-医疗保险金:60贷:银行存款:260计提并支付工资时借:应付职工薪酬-工资:9800贷:其他应收款-医保金:60 银行存款/其他应付款:9740借:管理费用-工资:9800贷:应付职工薪酬-工资:98002:第二种医保局划走医保款时借:其他应付款-医保金:200 其他应收款-医保金:60贷:银行存款:260计提并支付工资时借:应付职工薪酬-工资:9740 应付职工薪酬-医保金:260贷:其他应付款-医保金:200 其他应收款:60 银行存款:9740借:管理费用-工资:9740 管理费用-医保金:260贷:应付职工薪酬-工资:9740 应付职工薪酬-医保金:260
答: 你好! 我发给你看下计提工资社保公积金完整的分录吧
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
帐上有银行存款,其他应收款,其他应付款,应付职工薪酬,专用基金有上级补助收入等等科目,月底银行存款科目的钱和哪些科目有等式关系,谢谢
答: 银行存款科目不是说和哪些科目有关系,你是要看你所有的资产类科目等于负债类科目加所有者权益类科目。只要你所有的科目保持这个恒等式才行的。










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