我们工资是这月工资下月发,我是要在月底计提当月工资呢?还是下月发放工资时直接做借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款、其它应付款—个人社保,应交税费—个人所得税,月底再做工资分配,借:主营业务成本—职工薪酬,贷:应付职工薪酬—工资

空气云
于2018-03-18 07:53 发布 1185次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论
对的,是的,他是从工资里扣除的
2023-08-05 09:23:03
学员你好,可以这样做分录的,没有问题,公积金和社保一般都是次月发公司结转到应付职工薪酬
2023-01-03 10:40:44
是的,计提和发放的工资的分录就是那样的哈
2022-01-15 17:03:37
你好,同学
计入成本
工程师工资计提是主营业务成本
2024-05-17 17:01:49
你好,你这样做的话,你的应付职工薪酬平不了
2023-01-09 13:52:37
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