老师,我7月份抵扣这张发票,是不是这样做账务处理?
史佳
于2023-07-18 17:09 发布 561次浏览

- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-07-18 17:10
你好,你需要抵扣,应该做到应交税费,应交增值税进项。当月勾选了吗。
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你好,你需要抵扣,应该做到应交税费,应交增值税进项。当月勾选了吗。
2023-07-18 17:10:07
你好,您已经抵扣了,先根据那个金额和税额,先把凭证做上去,不能不做账,然后已经抵扣的税额呀,正常申报就行了,实在不行后期再做进项税额转出。
2023-07-15 10:12:55
具体的是什么业务的?如果是购买商品的,借库存商品,应交税费、应交增值税进项贷应付账款或者是银行存款。
2022-11-16 16:46:22
借 应付 500
贷成本500 这样处理
2022-08-19 09:54:03
1.往来上不能重复挂账,收入也不能重复记账;
2.纳税申报多缴的税就不用调整,根据实际纳税调整。
2015-11-06 15:41:16
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2023-07-18 17:11
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2023-07-18 17:12