老师我们7月给供货商挂账应付1万元,但供货商8月份实际开发票时对几样商品做了折扣处理,开具的发票金额是9500元,这种怎么做账务处理呢,我7月份的分录是借主营业务成本10000,贷:应付账款10000

实操学堂
于2022-08-19 09:39 发布 852次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-08-19 09:54
借 应付 500
贷成本500 这样处理
相关问题讨论
你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
第一个分录,应该是房租,第二个分录应该是咨询公司的成本
2019-05-22 11:11:01
你好,不需要,出纳是对收付款业务签字
2022-04-02 02:03:12
您好
冲销暂估是负数表示 正确的
2019-10-20 19:53:47
依描述, 你是销售方吧?
2022-04-07 14:40:45
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