老师好!今年5月份员工开了2张专票报销了。今年7月发现这个费用应该是另外一个公司承担。员工就把这2张专票在7月份红冲了。我今天打算报6月份增值税,发现电子税务局有员工自己红冲的那两张发票。我6月份勾选的时候,那两张发票怎么处理呢?这两张发票5月份我已入账,但并没有勾选抵扣。

Amy(艾米)
于2024-07-10 14:44 发布 443次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-07-10 14:46
你好,没认证就不需要处理
相关问题讨论
你好; 你具体业务是什么
2022-03-30 17:22:32
您的具体情况是什么呢?
2022-04-02 17:10:58
您好,做账按你开票的一个点入账就可以
2024-10-07 10:02:32
增值税前面没有计提,现在计提应该是如何做的
2023-04-10 16:12:20
包括增值税的!!!
2020-01-31 00:27:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



Amy(艾米) 追问
2024-07-10 15:09
Amy(艾米) 追问
2024-07-10 15:11
小林老师 解答
2024-07-10 15:15