- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
先按下边的分录红冲
借:原材料 负数
贷:应付账款 负数
应交税费-增值税-进项转出 正数
然后按正确的发票做
2022-11-11 17:21:01
借:原材料等 负数
贷:应付账款 -负数
应交税费-增值税-进项转出 正数
2024-08-24 10:40:53
你好,当时你的分录是怎么做的?
2022-02-23 13:39:55
新年好,跨年(销项)红冲发票,账务处理是
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
2022-02-12 12:24:40
借应付账款11300
贷固定资产1万,
应交税费应交增值税进项转出1300
折旧做了吗?
2024-12-23 10:23:02
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