送心意

家权老师

职称税务师

2022-11-11 17:21

先按下边的分录红冲
借:原材料 负数      
贷:应付账款 负数
      应交税费-增值税-进项转出 正数
然后按正确的发票做

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先按下边的分录红冲 借:原材料 负数      贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数 然后按正确的发票做
2022-11-11 17:21:01
借:原材料等 负数 贷:应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2024-08-24 10:40:53
你好,当时你的分录是怎么做的?
2022-02-23 13:39:55
新年好,跨年(销项)红冲发票,账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2022-02-12 12:24:40
借应付账款11300 贷固定资产1万, 应交税费应交增值税进项转出1300 折旧做了吗?
2024-12-23 10:23:02
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