送心意

小万老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师

2022-01-14 22:21

同学你好,需要做和对应的发票相反的分录哈

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相关问题讨论
同学你好,需要做和对应的发票相反的分录哈
2022-01-14 22:21:12
新年好,跨年(销项)红冲发票,账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2022-02-12 12:24:40
这样可以不用账务处理。
2023-10-11 21:50:22
你可以分成两步来处理跨月发票的红冲,首先,要在本月的账户中扣除已使用发票的金额,其次,要将多出的金额作为下月的应付账款进行计入账户。
2023-03-08 12:57:19
全电发票当月红冲的发票要不要做账务处理
2023-05-30 15:14:50
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