发票做了进项抵扣之后红冲的需要怎么做账务处理?
哈哈
于2024-08-24 10:40 发布 750次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-08-24 10:40
借:原材料等 负数
贷:应付账款 -负数
应交税费-增值税-进项转出 正数
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2024-08-24 10:40:53
先按下边的分录红冲
借:原材料 负数
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应交税费-增值税-进项转出 正数
然后按正确的发票做
2022-11-11 17:21:01
你好,你开了红字发票信息表,给对方开红字发票,你这个进项税额是需要转出的
2023-11-27 09:38:57
是客户那边填写红字信息表,你方开红字发票,和原分录一样金额写红字
2022-07-16 17:11:58
你好,抵扣的进项要转出来,然后还有其他的进项也可以用来抵扣这个。
2023-09-06 15:17:31
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