请问老师,去年暂估5万,今年收到发票4万,跨年的暂估该怎么写分录呢?

时尚的蛋挞
于2023-03-14 18:36 发布 1924次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-03-14 18:47
首先按照去年暂估的金额写一条冲减分录,即冲减应交税费-进项税额,金额为5万。然后根据今年收到的发票,写一条增加分录,即增加应交税费-进项税额,金额为4万。比如一家生产服装的公司,去年暂估了一批服装的增值税,但未收到相应的发票,今年终于收到服装厂家开的发票,就可以根据上述标准准确地分录。
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首先按照去年暂估的金额写一条冲减分录,即冲减应交税费-进项税额,金额为5万。然后根据今年收到的发票,写一条增加分录,即增加应交税费-进项税额,金额为4万。比如一家生产服装的公司,去年暂估了一批服装的增值税,但未收到相应的发票,今年终于收到服装厂家开的发票,就可以根据上述标准准确地分录。
2023-03-14 18:47:35
收到发票还没有做分录么先把去年暂估红冲借:利润分配-未分配利润 -8贷;
应付账款-暂估应付账款-8
然后根据发票写分录借:利润分配-未分配利润 5
贷;应付账款5
这样汇算清缴纳税调整3万
2022-04-12 13:12:08
你应该先申报去年暂估8万的税,然后再根据今年收到5万的发票进行累计申报。
2023-03-13 15:51:57
借应付账款贷利润分配,未分配利润2000,
小企业会计准则做账的。
2022-03-23 15:45:35
同学你好
暂估的一万冲减然后按照收到的八千发票做分录
也就是两千调增了
2022-03-23 15:50:59
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