送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2023-06-12 07:09

你好
你这个要先红冲去年的分录,然后你用今年的发票做正式的分录的

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相关问题讨论
您好!你支付的时候借其他应收款 贷银行存款 扣回的时候借应付职工薪酬 贷现金 其他应收款 然后每个月把补贴计入工资就好了
2018-11-29 16:07:20
你好,借;以前年度损益调整,贷;预付账款等科目
2019-06-29 11:38:31
你好,投资款借:长期股权投资 贷:银行存款 ,茶园在建工程借:在建工程 贷:银行存款等
2020-02-26 16:00:41
您好 请问各项成本费用都分别是多少金额呢
2021-04-02 12:09:19
本月需要有成本费用,并且保存冲销上月的成本费用后,还是正数才能冲。 冲销就是上月做的成本费用,用负数列示
2020-01-12 21:08:40
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