老师你好!我们2025年8月18号接手了新物业公司,账是 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
甲公司需要合并报表,乙公司在合并范围内,甲公司对 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我再征缴期内报了季报,我还想改动一下科目,比 问
同学,你好 就是更正申报表 答
2025暂估了费用借:成本费用 10000贷:应付账款- 问
你好先冲了 借成本费用-10000 贷应付账款暂估-10000 答
请问A合伙企业投资有限公司B,有限公司成立日期202 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

购酒专票做招待费处理,上月已经付款 做到其他应付款了 这月发票已认证通过,那么这月账务处理是不是借 销售费用-招待费(金额是价税合计) 贷其他应付款-xx单位 借 应交税费-进项贷应交税费-进项转出(金额是税额)
答: 您好!你应该借 销售费用-招待费(金额是税) 贷 应交税费-进项贷应交税费-进项转出(金额是税额)
做了个分录就是给顾客的返点我这样的分录是对的吗?借:销售费用 返点 贷:其他应付款 xx因为我们公司都不是现金我只有挂了我们老板娘的往来这样的账务处理是对的吗
答: 上述分录处理正确,未付款时计入其他应付款处理,付款时冲减其他应付款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,你好,应交税费科目有个0.01的贷方余额,怎么做账务处理,还有和法人的往来有其他应收款,还有其他应付款,两个科目对冲,摘要怎么写呢?
答: 你好,直接写调整账务处理就可以的。









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街角守护 追问
2017-11-02 15:39
宋生老师 解答
2017-11-02 15:40