送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-12 16:03

借;库存现金    贷;预收账款 
借;预收账款    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额)

云儿 追问

2017-10-12 23:09

老师啊,收现金的时候收到内账里面了。9月收的现金,10月份要从公户开发票。如果都是外账也好说,像他这种应该怎么做呢?好2多都是内账,以前会计留下的。

云儿 追问

2017-10-13 06:51

老师,其实10月份开票做账的时候,直接入现金就可以吧。从内账里面转出来就行了是吧。<br><br>

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借;库存现金 贷;预收账款 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2017-10-12 16:03:08
借;预收账款 银行存款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品 你好,可以这样处理
2018-04-13 17:24:08
你好,7月份客户什么原因要求给她退还现金
2020-07-05 10:44:00
借:银行存款 10000 贷:其他应付款 -押金 10000 借:其他应付款-押金5600 贷:应收账款 4400 剩下的再冲押金和银行
2019-03-01 10:03:09
您好,8月,借银行存款贷主营业务收入,应交税费应交增值税。9月(若不影响收入金额),借其他应收款,贷银行存款。10月,若开票金额不变,不做分录,
2020-10-30 16:24:57
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