送心意

朴老师

职称会计师

2026-01-03 13:05

剩余款项的分录(按实际未付金额):
原来的完整分录(假设应付款是 2375000)应该是:借:应付账款 2375000贷:财务费用 35625银行存款 2339375
但现在只付了 100 万,说明没享受全部现金折扣(现金折扣是按 “实际付款额” 算的),所以要重新拆分:
先按实际付款 100 万算对应的现金折扣(假设折扣率是 1.5%,即 35625/2375000=1.5%):
实际享受的折扣 = 100 万 ×1.5%=15000 元
分录:
借:应付账款 2375000
贷:财务费用 15000
银行存款 1000000
应付账款 1360000 (剩余未付的部分,含未享受的折扣)
剩余未付的钱仍挂 “应付账款”,但要注意现金折扣只能按 “实际付款部分” 确认,不能提前全扣。

9班奚雅琴 追问

2026-01-03 13:10

剩余部分1月份已支付

9班奚雅琴 追问

2026-01-03 13:11

那我剩余部分放应付帐款可以伐

朴老师 解答

2026-01-03 13:12

同学你好

这个可以的

9班奚雅琴 追问

2026-01-03 13:12

因为银行支付限额所以剩余部分1月份支付

朴老师 解答

2026-01-03 13:13

同学你好,这个可以的。

9班奚雅琴 追问

2026-01-03 13:14

谢谢老师

朴老师 解答

2026-01-03 13:16

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
您好 借:银行存款 借:财务费用 红字
2020-01-11 08:24:44
你好,这个分录是正确的
2018-11-08 10:17:02
你好,第二个需要写利息收入 分录就是这样 的
2016-07-01 16:46:09
同学您好,借:银行存款 借 :负数财务费用
2022-09-29 09:54:24
你好 你是收到利息收入 借方银行 借方财务费用-利息收入 金额负数
2019-01-07 09:27:38
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