往来客户9月份产生的费用,但10月份对账才知晓9月份的费用,但9月份的应收账款客户要11月份才打,想问下老师,费用做在10月份要怎么做账?

风信子
于2019-10-19 10:38 发布 1124次浏览
- 送心意
徐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2019-10-19 10:57
如果是漏记账的情况,可以在10月份的账目里面进行补做账即可。
相关问题讨论
如果是漏记账的情况,可以在10月份的账目里面进行补做账即可。
2019-10-19 10:57:24
借:银行存款16000
财务费用-折让4000
贷:应收账款20000
2024-10-08 15:13:18
你好,可以先做应收账款挂账,然后做收款分录
也可以直接这样做分录,借;银行存款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
2019-11-07 17:22:19
那一块收不到了是吗
借银存99,营业外支出1贷应收帐款100
2020-02-13 08:10:38
这个转账具体是什么钱呢
2022-06-08 15:02:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



风信子 追问
2019-10-19 11:12
徐璐老师 解答
2019-10-19 11:17