往来客户9月份产生的费用,但10月份对账才知晓9月份的费用,但9月份的应收账款客户要11月份才打,想问下老师,费用做在10月份要怎么做账?
风信子
于2019-10-19 10:38 发布 1006次浏览
- 送心意
徐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2019-10-19 10:57
如果是漏记账的情况,可以在10月份的账目里面进行补做账即可。
相关问题讨论

你好!计入财务费用—手续费就可以
2018-10-09 14:27:20

如果是漏记账的情况,可以在10月份的账目里面进行补做账即可。
2019-10-19 10:57:24

同学你好
借,银行存款
贷,应收账款
贷,营业外收入
2020-10-15 15:21:56

借:银行存款16000
财务费用-折让4000
贷:应收账款20000
2024-10-08 15:13:18

你好,是做刷单内账还是外账的账务处理?
2020-07-28 08:39:32
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风信子 追问
2019-10-19 11:12
徐璐老师 解答
2019-10-19 11:17