新电子税务局现在增加哪些新的内容 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师请同一控制人的不同,内部往来产生的债权可否 问
合法,可以做。 需要三方协议 / 债权转让协议作为附件调账。 一、往来对冲(同控制人) 借:应付账款 贷:应收账款 / 其他应收款 二、债务豁免(冲其他应付款) 借:其他应付款 贷:其他收益(缴企业所得税) 三、清零所有者权益 用减资最稳妥。 一句话:手续齐全、税已清、无逃债,完全合规。 答
您好,董孝彬老师,上次提供的出纳银行流水日记账表 问
朋友您好,感谢您的信任 答
25年确认了2054156.52元的无票收入,税费20541.56 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
小白请教一下老师,对于已勾选的待认证进项税额,可 问
您好,这个是计入应交税费-进项里面 答

医院里,住院门诊收入中医保款先垫付,收到财政补助这部分医保拨款,怎么冲减做分录呢?例如门诊收入借:应收账款-门急诊医疗款贷:事业收入-门诊收入1.收到拨款时 借:银行存款 贷:财政拨款收入2.收到医保款 借:银行存款 贷:应收账款-门急诊医疗款感觉1和2做重了!应该怎么做呢
答: 你好同学,1和2确实有重复了,合并看的话就相当于收了两次款,因为收入已经在门诊的时候确认过应收账款了,所以实际收到款的时候冲回应收即可,按2进行处理即可。
住院收入借:应收账款-应收在院病人医疗款6522.26贷:应收账款-事业收入-医疗收入-住院收入6522.26结算住院收入借:银行存款6522.26贷:应收账款-应收在院病人医疗款6522.26月末要结转损益-结转住院收入借:应收账款-事业收入-医疗收入-住院收入6522.26贷:本期盈余-医疗盈余6522.26这样做分录是不是不对呢,医保和个人费用怎么分开入账呢走什么科目?后期的财政补助款怎么入账呢?
答: 同学您好,您的分录确实有些地方不正确,首先是第一个分录的贷方,“事业收入”是一级科目,您列在“应收账款”做二级科目不正确,包括后面的分录也是一样,其次,医院是事业单位,2019年开始事业开始执行政府会计制度,您没有做预算会计分录, 因此,正确的分录如下: 住院收入, 借:应收账款-应收在院病人医疗款 6522.26 贷:事业收入-医疗收入-住院收入 6522.26 结算住院收入时,财务会计分录为: 借:银行存款 6522.26 贷:应收账款-应收在院病人医疗款 6522.26 预算会计分录为: 借:资金结存—货币资金 6522.26 贷:事业预算收入—医疗收入—住院收入 6522.26 月末要结转损益-结转住院收入时, 借:事业收入-医疗收入-住院收入 6522.26 贷:本期盈余-医疗盈余 6522.26 借:事业预算收入—医疗收入—住院收入 6522.26 贷:非财政拨款结转 6522.26 另外,收入科目不一定要每月结转,可以一年结转一次,当然您一个月结转一次也可以。 针对您的其他问题,不管是医保和还是个人费用,都是医院的收入,如果要区分的话,可在“事业收入”设二级或三级明细予以区分,后期要是收到财政补助款,分录为: 借:银行存款 贷:财政拨款收入 借:资金结存—货币资金 贷:财政拨款预算收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好,客户转错账户需要退回重新支付的,我应该怎么做分录,收到的时候我做借:银行存款,贷:应收账款,那我重新支付的时候怎么做分录呢
答: 这是应收的货款吗?是的话退回去做这个相反的分录,收到再借银行存款贷应收账款。
支票进账怎么做分录呢3月份收的,但是软件建账是4月份建的,但是期数没有建支票的账这个现在要怎么做分录呢是不是借银行存款,贷 应收账款--A客户呢
老师,我们有一笔应收账款是:2035220.2,但对方给多打了43358.现在要把这笔钱退回去,我怎么做分录啊?当时收到的分录是接:银行存款,贷:应收账款,现在要把43358这笔钱退回去怎么做分录







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王雁鸣老师 解答
2017-07-26 20:10
王雁鸣老师 解答
2017-07-26 20:19