送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-07-26 20:14

不是,但是那笔钱直接从应收里扣掉了,应付的客户欠他们钱

王雁鸣老师 解答

2017-07-26 20:10

您好,应收和应付不是同一个客户吧?

王雁鸣老师 解答

2017-07-26 20:19

您好,这样的话,分录,借:银行存款,700000元,贷:应收账款,821212.5元。确认应收账款时,应该是,借:应收账款,821212.5元,贷:主营业务收入,821212.5元减去税金,应交税费-应交增值税-销项,821212.5元*增值税率/(1+增值税率)。确认应付款时,借:库存商品等科目,121212元,贷;应付账款,121212元。

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你好;     收到汇票做 :借应收票据  贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品    
2022-02-22 09:35:00
借银行存款贷应收账款200。
2022-01-27 14:21:18
合并一块就可以的,
2019-09-12 10:26:12
您好,同学,您只需要做相反分录即可,不需要写红字分录。
2020-07-06 15:36:19
你好 之前做了借银行存款贷应收账款 没有做收入的吗
2021-03-30 14:51:34
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