这个怎么会出现负数,老师~~ 问
去看一下哪个明细,看明细账出现了借方余额,是不是有没计提的,或者是有留底。 答
PPP项目的会计处理有无形资产模式、金融资产模式 问
C无形资产模式下的运营期间,如果翻修服务不属于单项履约义务,则应该作为维护无形资产的必要支出而确认为预计负债,选项A错误;对于社会资本方将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产的部分,相关建造期间发生的建造支出应当作为投资活动现金流量列示,除上述情形以外的社会资本方在PPP项目建造期间发生的建造支出,应当作为经营活动现金流量列示,选项B错误;社会资本方应当在PPP项目资产达到预定可使用状态时,将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额进行分拆:有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)的部分,确认为应收款项;超过可确定金额的部分,确认为无形资产,选项D错误。 答
老师,请问2023.12暂估了一笔账,当时借:主营业务成本 问
主营业务成本- 10 贷方:应付账款-10 按照发票做借主营业务成本10 贷应付账款10 答
请教老师 前五年弥补亏损 2023年度可以用吗 问
你好,看了下图片,可以用的哈 答
我们开出方,丢失了一张普通发票,发票联。挂失是不 问
同学,你好 记账联呢? 答
老师,我们有一笔应收账款是:2035220.2,但对方给多打了43358.现在要把这笔钱退回去,我怎么做分录啊?当时收到的分录是接:银行存款,贷:应收账款,现在要把43358这笔钱退回去怎么做分录
答: 收时借银行 贷应收账款 其他应付款 退回 借其他应付款贷银行存款 当时收到的分录是接:银行存款,贷:应收账款 退回做相反分录
有一笔银行存款收了700000元,有一笔应收账款是821212.5元,应付的121212元,怎么做分录
答: 您好,应收和应付不是同一个客户吧?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
医院里,住院门诊收入中医保款先垫付,收到财政补助这部分医保拨款,怎么冲减做分录呢?例如门诊收入借:应收账款-门急诊医疗款贷:事业收入-门诊收入1.收到拨款时 借:银行存款 贷:财政拨款收入2.收到医保款 借:银行存款 贷:应收账款-门急诊医疗款感觉1和2做重了!应该怎么做呢
答: 你好同学,1和2确实有重复了,合并看的话就相当于收了两次款,因为收入已经在门诊的时候确认过应收账款了,所以实际收到款的时候冲回应收即可,按2进行处理即可。
老师你好,客户转错账户需要退回重新支付的,我应该怎么做分录,收到的时候我做借:银行存款,贷:应收账款,那我重新支付的时候怎么做分录呢
老师,我想问下,如果本月收到定金1000,借银行存款1000,贷应收账款1000。月底收到尾款,上次我做分录是借银行存款2000,贷应收账款2000,然后借应收账款,3000,
支票进账怎么做分录呢3月份收的,但是软件建账是4月份建的,但是期数没有建支票的账这个现在要怎么做分录呢是不是借银行存款,贷 应收账款--A客户呢
顺利的早晨 追问
2021-12-23 09:21
王多多老师 解答
2021-12-23 09:25
顺利的早晨 追问
2021-12-23 09:29