2025年12月份做账能先计提食堂费用,职工福利费吗, 问
是的,能先计提食堂费用,职工福利费 答
老师,客户的员工在我厂里驻厂检查产品,我们公司支 问
若对方不开发票,可按工资处理 答
老师,咨询一下,进项税额转出,需要入账吗,具体怎么做, 问
你好,当时购进的是什么具体? 答
老师您好,小规模企业所得税季度申报表,营业外收入 问
31198.67 是你增值税申报里所有减免、免税优惠的合计数,系统提醒是因为你填的营业外收入(仅普票 30 万内减免)比这个数小,怀疑你漏记了其他优惠对应的收入,补填其他增值税优惠的收益到营业外收入即可。 答
想咨询下,个人股东是在实际收到分红的次月,申报个 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答

请问,如果A公司欠我100万,我又欠A80万,那么做分录是把银行存款作为过渡可不可以?譬如 借 银行存款80 贷应付账款80,借 应收账款100,贷 银行错款 100,但实际上我只收到A公司20万,其他抵消的,如果银行存款科目不能过渡,那应该如何处理?不能过渡的话有什么会计法条文可以参照吗?
答: 你好!不可以的,银行没有这流水,
您好老师,我到新公司工作了,但他那个账套上的余额都不对该怎么调账,比如银行存款是贷方余额230627.50.应收账款是借方余额24579.8.应付账款是贷方余额76788.10.其实他们都是0的状态,该怎么做分录调整啊
答: 你好,首先要银行存款对账单和银行存款余额核对,现金和出纳核定,然后将不会相符写份报告给公司领导,请求处理。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我公司付货款10000给A公司,我公司与A公司之前没有往来。应做分录:借应收账款A公司10000 贷银行存款10000。如果跟A公司不设应收账款科目,设置应付账款,该笔业务做分录:借应付账款10000 贷银行存款10000。第一笔分录应收账款A公司的余额为10000,第二笔分录应付账款A公司的余额为-10000。是不是说明这两个分录是等同的呢?同一家公司,我们可以只设应收账款或应付账款其中的一个呢?
答: 您好 同一家公司,只设应收账款或应付账款其中的一个








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大葡萄 追问
2019-07-22 14:44
QQ老师 解答
2019-07-22 15:15