送心意

玲老师

职称会计师

2020-03-30 09:10

收时借银行   贷应收账款 其他应付款  退回 借其他应付款贷银行存款    
当时收到的分录是接:银行存款,贷:应收账款  退回做相反分录

未来 追问

2020-03-30 09:17

我当时是这样做的,收到的时候是借:银行存款2078578.2贷:应收账款:2078578.2,冲回这笔钱是,借:应收账款贷方红字:43358贷:银行存款:43358,您看这样行吗?

玲老师 解答

2020-03-30 09:23

你好,冲回是原来分录 不变金额负数

未来 追问

2020-03-30 09:28

借:银行存款负数43358.贷:应收账款43358负数,这样是吗?

玲老师 解答

2020-03-30 09:35

对的,这样就正确了

未来 追问

2020-03-30 09:42

好的,谢谢老师

玲老师 解答

2020-03-30 09:51

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

未来 追问

2020-03-30 09:53

老师那我冲回的这样凭证,银行存款的现金流量项目我选的是销售商品, 提供劳务收到的现金说不符合,我应该选哪个现金流量科目

玲老师 解答

2020-03-30 09:59

选择其他经营活动流出

未来 追问

2020-03-30 10:01

那银行收到疫情期间的社保减免款是入收到的其他与经营活动的现金这个项目吗?

玲老师 解答

2020-03-30 10:12

你好,同学,不同的问题,请您重新发起提问

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相关问题讨论
你好 之前做了借银行存款贷应收账款 没有做收入的吗
2021-03-30 14:51:34
您好,借:预收账款 (多收金额) 贷:银行存款/库存现金 (多收金额) 在发出货物之前提前收到的货款是计入“预收账款”当中,退还的时候“预收账款”减少,银行存款减少
2019-10-14 10:22:14
借:应收账款 4000 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
2018-09-28 16:40:03
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2017-11-08 10:05:52
你好;     收到汇票做 :借应收票据  贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品    
2022-02-22 09:35:00
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