送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-07-05 17:06

你好; 具体是什么业务的; 你分公司吗   

5fsshz 追问

2022-07-05 17:06

我这边是分公司,我这边是做收入,我要给总部结算成本,我打完成本,总部给我开票,我暂时还没有收到发票,我应该怎么做分录啊

meizi老师 解答

2022-07-05 17:09

 你好 ;  那你就暂估 :借  主营业务成本 -  具体 成本贷 应付账款- 某成本   

5fsshz 追问

2022-07-05 17:21

分录不应该是借:库存商品 贷 :应付账款-暂估款吗

meizi老师 解答

2022-07-05 17:24

 你好;    你不是结转成本吗 ;我还以为直接是成本的业务;  你购货的业务 就做    借:库存商品 贷 :应付账款-暂估款

5fsshz 追问

2022-07-05 18:07

好的,老师,那我在6月份做一个 借:库存商品 贷 :应付账款-暂估款,再红字冲销,因为6月份收到发票了,再在6月份做一个借:库存商品  应交税费  贷:应付账款 供应商

meizi老师 解答

2022-07-05 18:07

你好 ; 是的。 就可以了。 对的  

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你好; 具体是什么业务的; 你分公司吗   
2022-07-05 17:06:40
同学你好 没收到就暂估
2022-07-05 13:36:48
同学,你好 暂估 借:原材料 500 贷:应付账款-暂估 500 本月 借:原材料 -300 贷:应付账款-暂估 -300 借:原材料 300 贷:应付账款 300
2026-04-14 14:12:30
暂估预提费用的分录方式为:从现金/银行科目借方——预提费用科目贷方;如收到发票后,可做分录:从预提费用科目借方——应付账款或其它应收款科目贷方;从科目贷方——应付账款或其它应收款科目借方。 拓展知识:暂估预提费用是企业根据实际发生的费用,结合企业会计准则的规定,在准确确认费用原始凭证之前对可能发生的费用作出暂估,以预提的形式确认该笔费用的会计处理。
2023-03-03 14:07:22
你好 ;     你们这个实际有发生成本  业务吗 ?  你这个是货物 是否  要计入库存商品去 ;    因为还需要考虑调整分录的   
2022-05-10 09:09:09
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