我想问个问题金额不大20万,归还法人借款,法人之前 问
你好,提取备用金给他,别银行转让 答
老师你好,我录完了8月份凭证,显示不平,之前根据资产 问
你好,期初录入是平的吗? 答
老师,请问厂房台风后部分受损,进行修复支出十几万, 问
你好可以的!这个摊销可以扣除没问题 答
老师请问公司借款给自然人的合同需要交印花吗? 问
你好,这个是不需要缴纳的 答
老师,我司有请外边个人车拉货,直接付的款,但票是跨 问
你好,付款时就计费用。 收到票直接附在凭证后面。 答


企业还没有收到发票但是实际上发生了费用,暂估预提费用的分录怎么做?收到暂估的费用发票后又怎么样做分录?
答: 暂估预提费用的分录方式为:从现金/银行科目借方——预提费用科目贷方;如收到发票后,可做分录:从预提费用科目借方——应付账款或其它应收款科目贷方;从科目贷方——应付账款或其它应收款科目借方。 拓展知识:暂估预提费用是企业根据实际发生的费用,结合企业会计准则的规定,在准确确认费用原始凭证之前对可能发生的费用作出暂估,以预提的形式确认该笔费用的会计处理。
上月没有收到费用发票暂估了税费 这个月收到了要怎么做分录
答: 借管理费用贷其他应付款,当时分录这么做的吗?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
以前是没收到发票暂估做分录,是没有把待抵扣税额分开,现在发票回来重录分录,待抵扣税额怎么录入啊,比如我暂估时;借费用5400贷预付5400.发票回来,冲销暂估借;预付5400贷;费用-5400,重新发票借费用;5094.34,待抵扣305.66,贷预付5400,这样的话管理费用那里还留有-305.66
答: 你好,管理费用月末结转到本年利润。





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