22年暂估的管理费用,23年2月收到发票红冲分录是怎么做的呢,暂估做的借:管理费用,贷:应付账款,主要是发票跨年了

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于2023-10-17 10:23 发布 367次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
相关问题讨论
您好,这个的话,接 应付账款 带 以前年度损益调整调增
2023-10-17 10:23:43
你好; 你做借:管理费用,金额负数 贷:其他应付款金额负数 ;24年再做“借:管理费用 贷:其他应付款 ;因为你23年已经做了费用; 不影响你24年了。
2024-04-12 09:38:58
同学你好
是什么会计准则
2024-10-16 10:51:30
你好,红冲的话就按照上面的会计分录做负数就行。
2024-04-12 09:25:16
那你首先要借预付账款贷利润分配,未分配利润就把以前那个科目冲冲好了,然后呢,收到发票以后借管理费用,应交税费应交增值税进项税额贷预付账款。
2022-02-15 17:05:44
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