老师好!咨询一下电子税务局看到有网络直播信息保 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,对于三家公司法人不一样,但实际控股人是一个 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,这个发票为什么不征税的呢 问
你好预付卡的缘故,预付卡都不征税 答
老师,请教问题:员工3月份离职,1-3月工资16646元,社保 问
对,可以按照离职补偿发放,和员工协商好,按照这种方式申报,一分钱的税都不用缴纳。 答
请问员工转账给员工个人的出差补贴记什么科目? 问
您好,这个计入差旅费中就可以 答


老师,我暂估的成本,收到发票了,同时付了款,冲回暂估后,付款怎么做分录
答: 你好 收到发票了,同时付了款 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
老师好!我想问下12月的时候做了成本暂估,分录写的是借:主营业务成本-暂估,贷:应付账款-暂估,1月份收到发票并支付了账款,我做在了1月份凭证里,冲销成本暂估,借:应付账款-暂估,贷:主营业务成本-暂估,再做了一笔借:主营业务成本-服务费,贷:银行存款 这样做多吗老师,因为我冲抵主营业务成本-暂估是负数
答: 把主营业务成本改成利润分配。未分配利润
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师您好,我们是建筑企业,收到普通发票,原先暂估成本时做的分录是 借:工程施工 贷应付账款-暂估 。冲暂估事做的分录是 借:应付账款-暂估 贷:应付账款-某供应商,请问这个分录对吗?
答: 但骨和发票是一样的,可以。




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优雅的柚子 追问
2022-03-31 10:29
邹老师 解答
2022-03-31 10:29